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    <titolo>Pubblicazione nr. 1/2024</titolo>
    <abstract>Pubblicazione relativa all'anno 2024</abstract>
    <dataPubblicazioneDataset>2025-01-08</dataPubblicazioneDataset>
    <entePubblicatore>A.T.P. - Azienda Trasporti Pubblici Nuoro</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2025-01-08</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2024</annoRiferimento>
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    <licenza>IODL</licenza>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>A.T.P. - Azienda Trasporti Pubblici Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura ricambi originali 1° impianto o equivalenti marca IIA - Lotto 4</oggetto>
      <sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MUTA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EURO DIESEL SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>A.T.P. - Azienda Trasporti Pubblici Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura ricambi originali 1° impianto o equivalenti marca IIA - Lotto 3</oggetto>
      <sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MUTA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EURO DIESEL SERVICE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>P.R MOTORI SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>25000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>A.T.P. - Azienda Trasporti Pubblici Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura ricambi originali 1° impianto o equivalenti marca Mercedes - Lotto 2</oggetto>
      <sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EURO DIESEL SERVICE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>P.R MOTORI SERVICE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VENETA SERVIZI INTERNETIONAL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01456330420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURO DIESEL SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>50000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>A.T.P. - Azienda Trasporti Pubblici Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di noleggio Diagnosi Mercedes Xentry-Diagnostic OK 2021 parte HW e SW durata 42 mesi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EvoBus Italia S.p.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00873310361</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EvoBus Italia S.p.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>12978.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2025-05-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>A.T.P. - Azienda Trasporti Pubblici Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizi di videosorveglianza, teleallarme, radio-allarme, pronto intervento, vigilanza ispettiva nelle sedi di Viale Sardegna e nei parcheggi in struttura di Piazza Italia e Piazza Vitt. Emanuele e di prelievo e custodia</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00188640916</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA VIGILANZA LA NUORESE Soc. Coop. A.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>83097.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2024-06-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>A.T.P. - Azienda Trasporti Pubblici Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di noleggio Apparati HW e Licenze SW completo di assistenza per sistema informatizzazione sistema Sanzioni e controllo sosta</oggetto>
      <sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01209050861</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSYS ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>31899.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2024-08-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>32151.84</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9A32A415B</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>A.T.P. - Azienda Trasporti Pubblici Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>coperture assicurative dell’Azienda ATP Nuoro annualità 2021-2024 - Lotto II: INCENDIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CATTOLICA ASSICURAZIONI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FLCNNS61C03F979G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CATTOLICA ASSICURAZIONI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>20715.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2024-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>22441.26</importoSommeLiquidate>
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      <cig>9140959DFC</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>A.T.P. - Azienda Trasporti Pubblici Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio noleggio fotocopiatore multifunzione a colori formato A4 e A3 durata 20 trimestri -  LOTTO 5 CIG 8457674560 CONSIP</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CANON ITALIA SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11723840150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANON ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2817.80</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>1314.98</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Y5B36C5126</cig>
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        <denominazione>A.T.P. - Azienda Trasporti Pubblici Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>soluzione per la gestione delle presenze e risorse umane, nonché per la gestione e pianificazione dei turni, completa di attività tecniche, installazione, configurazione e formazione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ZUCCHETTI CENTRO SISTEMI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>30000.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>Accordo Quadro per l’affidamento della fornitura di ricambi equivalenti per l’anno 2022-2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02521570362</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MURATORI E TASSONI- MUTA SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>39000.00</importoAggiudicazione>
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                    </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>40466.27</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>A.T.P. - Azienda Trasporti Pubblici Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di vestiario uniforme - Settori Speciali anno 2022-2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GIESSE FORNITURE SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01227010905</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIESSE FORNITURE SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>29697.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>32222.58</importoSommeLiquidate>
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      <cig>YDD38DCE1C</cig>
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        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>A.T.P. - Azienda Trasporti Pubblici Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di consulenza del lavoro, elaborazione buste paga e adempimenti previdenziali, fiscali e contabili conseguenti. Anno 2023-2024</oggetto>
      <sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MARCHI GRAZIELLA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MARCHI GRAZIELLA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>39500.00</importoAggiudicazione>
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        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>A.T.P. - Azienda Trasporti Pubblici Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Gestione ed assistenza tecnica informatica per il sito internet - Portale istituzionale (www.atpnuoro.it), canone biennale - anno 2023-2024 e restyling della piattaforma</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03553050927</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGITAL PA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03553050927</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGITAL PA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7265.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
                    </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7265</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Y4038EA6A3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>A.T.P. - Azienda Trasporti Pubblici Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinnovi dei C.P.I. autorimesse e officina ATP</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01401580913</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO TECNICO PIERPAOLO PIRAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01401580913</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO TECNICO PIERPAOLO PIRAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
                    </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4725</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Y7C39237F0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>A.T.P. - Azienda Trasporti Pubblici Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di ricambi vari per l’anno 2023-2024</oggetto>
      <sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01784090902</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROTRADING SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01784090902</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROTRADING SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>39500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
                    </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>38182.78</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Y203987EA4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>A.T.P. - Azienda Trasporti Pubblici Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizi di manutenzione del sistema SBE per il periodo 2023-24 (18 mesi) - Settori Speciali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03504280482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AEP TICKETING SOLUTION SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03504280482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AEP TICKETING SOLUTION SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
                    </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>39105</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Y3539905B9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>A.T.P. - Azienda Trasporti Pubblici Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di adeguamento sito web ATP per accessibilità contratto 36 mesi.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12419990010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACCESSIWAY</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12419990010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACCESSIWAY</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1470.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
                    </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>980</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Y2839C769A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>A.T.P. - Azienda Trasporti Pubblici Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA ACQUA POTABILE NEI LOCALI ATP E NEI PARCHEGGI IN STRUTTURA 2023-2024</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02934390929</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABBANOA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02934390929</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABBANOA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
                    </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2868.94</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Y3439C7CC7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>A.T.P. - Azienda Trasporti Pubblici Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE 2023 / 2024</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02306480902</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALLURA DISINFESTAZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02306480902</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALLURA DISINFESTAZIONI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
                    </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4524</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>9481865A85</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>A.T.P. - Azienda Trasporti Pubblici Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizi di pulizia degli autobus aziendali, dei piazzali, dei locali del deposito aziendale e dei servizi di rifornimento e manovre dei mezzi – settore speciale</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01393370919</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Stella Multiservizi srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01023880915</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARZANO PALMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01611560911</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.C.S. di Denti Giovanni S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00215860289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISSITALIA A. BARBATO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01179860919</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA NUOVA VEDETTA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02528520907</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04542080827</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVIZI AMBIENTALI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01179860919</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA NUOVA VEDETTA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>182000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
                    </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>92805.45</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Y1A39F98C6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>A.T.P. - Azienda Trasporti Pubblici Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura Energia Elettrica sedi ATP e Parcheggi in struttura</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12883420155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A2A ENERGIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12883420155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A2A ENERGIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>38000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
                    </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>44857.49</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>YB03A04F5F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>A.T.P. - Azienda Trasporti Pubblici Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di gestione PagoPA 2023-2024</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03830780361</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BPER BANCA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03830780361</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BPER BANCA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3045.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
                    </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3360</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Y013A166B3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>A.T.P. - Azienda Trasporti Pubblici Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizi tecnici di consulenza ed assistenza in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro (DLGS 81/2008) - 2023/2024</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01714110903</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOTT. SERGIO BECCIU</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01714110903</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOTT. SERGIO BECCIU</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
                    </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4992</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Y383A51FD5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>A.T.P. - Azienda Trasporti Pubblici Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di prenotazione per la revisione autoveicoli anno 2023 / 2024</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00722370913</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSCUOLA SANDALIA SNC DI CARBONI E ONIDA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00722370913</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSCUOLA SANDALIA SNC DI CARBONI E ONIDA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2318.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
                    </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2157.15</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>973943218B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>A.T.P. - Azienda Trasporti Pubblici Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO 12 / LOTTO 9 - CARBURANTI EXTRARETE SARDEGNA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>380000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
                    </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>382995.24</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Y743AD18AC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>A.T.P. - Azienda Trasporti Pubblici Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sorveglianza sanitaria 2023 - 2025</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01036560918</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DR. FERDINANDO MASALA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01036560918</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DR. FERDINANDO MASALA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4996.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
                    </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2189</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>YC93B3E26C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>A.T.P. - Azienda Trasporti Pubblici Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Corsi di formazione di aggiornamento sulla sicurezza  e Gestione utenti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02058200904</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO EDUGOV</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02058200904</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO EDUGOV</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
                    </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>920</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Y023BB937E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>A.T.P. - Azienda Trasporti Pubblici Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Prove dei freni per asse ai rulli degli autobus</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00858330913</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>URRAI FRANCESCO GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00858330913</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>URRAI FRANCESCO GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1080.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
                    </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1200</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>YE63BC0ACB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>A.T.P. - Azienda Trasporti Pubblici Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di servizi internet e telefonia parcheggi e sede ATP per il periodo di 24 mesi – anni 2023 / 2025 - Settori Speciali”</oggetto>
      <sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01834240473</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRIUS TECNOLOGY SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08539010010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VODAFONE ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01834240473</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRIUS TECNOLOGY SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>39000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
                    </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>29925.03</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Y963BC0ACD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>A.T.P. - Azienda Trasporti Pubblici Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Incarico di “DPO - Data Protection Officer ai sensi del Regolamento UE 2016/679” - anno 2023-2024</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03860880925</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAMM Security&amp;Privacy s.r.l.s - Ing. Aristeo Marras</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03860880925</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAMM Security&amp;Privacy s.r.l.s - Ing. Aristeo Marras</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
                    </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4900</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Y183BF75BC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>A.T.P. - Azienda Trasporti Pubblici Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI PNEUMATICI NUOVI CON MANUTENZIONE ORDINARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00055300917</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FALCHI GOMME  DI GOSTINO FALCHI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00055300917</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FALCHI GOMME  DI GOSTINO FALCHI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
                    </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5040.98</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>YB43BFAE7D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>A.T.P. - Azienda Trasporti Pubblici Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale di consumo ad uso officina.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01371790914</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOIS GIORGIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01371790914</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOIS GIORGIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
                    </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4007.12</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Y823C13AD9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>A.T.P. - Azienda Trasporti Pubblici Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di revisione di un cambio automatico ZF Ecolife 6AP1200B per veicolo Mercedes Citaro K, con tolto d’opera</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02853140926</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PR MOTORI SERVICE  SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02209830401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINE  MECCANICHE RICCI FRANCI &amp;C SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01105450917</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli Cappa &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02209830401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINE  MECCANICHE RICCI FRANCI &amp;C SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
                    </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6525</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>YA23C775DF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>A.T.P. - Azienda Trasporti Pubblici Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di revisione straordinaria di un cambio automatico ZF Ecolife 6AP1200B</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02209830401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINE MECCANICHE RICCI FRANCO &amp; C</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02209830401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINE MECCANICHE RICCI FRANCO &amp; C</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8784.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
                    </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8784</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>YA43C7F1F3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>A.T.P. - Azienda Trasporti Pubblici Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizi di noleggio di una piattaforma server per ospitare il sistema AVM e SBE per il periodo 2023 / 2025 24 MESI - Settori Speciali</oggetto>
      <sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01834240473</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRIUS TECNOLOGY SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08539010010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VODAFONE ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01834240473</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRIUS TECNOLOGY SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13983.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
                    </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6991.56</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Y8D3C7F29D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>A.T.P. - Azienda Trasporti Pubblici Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizi di revisione e manutenzione estintori ed impianti antincendio per l’anno 2023/2025</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01407860913</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AURORA ANTINCENDIO DI FLORINDA FLORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01459720916</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STIMA SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01432830915</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AM ITAL SERVIZI SRLS - NUORO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02817010925</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARDE ANTINCENDIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01961950902</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELMI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01432830915</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AM ITAL SERVIZI SRLS - NUORO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
                    </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6778.75</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Y9B3C87FA7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>A.T.P. - Azienda Trasporti Pubblici Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura tabelle porta orari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03599690983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELTAPARCHI DI PEDRETTI RICCARDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03599690983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELTAPARCHI DI PEDRETTI RICCARDO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2820.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
                    </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2820</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Y6D3C95AA5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>A.T.P. - Azienda Trasporti Pubblici Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di implementazione  tablet e licenze Chips Mobile</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01209050861</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSYS ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01209050861</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSYS ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3739.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
                    </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4027.66</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Y333CA6759</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>A.T.P. - Azienda Trasporti Pubblici Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di trasporto, conteggio e versamento in tesoreria di monete e banconote periodo ottobre 2023 -  giugno 2024</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00780120135</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00780120135</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
                    </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6620.19</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>YEC3CC0EC5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>A.T.P. - Azienda Trasporti Pubblici Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di segnaletica stradale per la manutenzione straordinaria ed ordinaria delle fermate TPL ATP</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01464140910</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUTURA SEGNALETICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01464140910</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUTURA SEGNALETICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
                    </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4724.6</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>YF73CC0ECB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>A.T.P. - Azienda Trasporti Pubblici Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di segnaletica stradale aree di sosta per l'anno 2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01764810907</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARDA SEMAFORI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01764810907</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARDA SEMAFORI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
                    </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4498.6</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Y663CC0EEE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>A.T.P. - Azienda Trasporti Pubblici Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Llavori di realizzazione Controsoffitto ispezionabile uffici officina</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01529100917</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>home decor</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01529100917</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>home decor</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1695.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
                    </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1695.21</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Y853D1D9E9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>A.T.P. - Azienda Trasporti Pubblici Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura pezzi di ricambio di primo impianto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05958561218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CR CEMA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05958561218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CR CEMA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
                    </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4518.3</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>YC13D1E23D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>A.T.P. - Azienda Trasporti Pubblici Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizi di pulizia degli uffici amministrativi ATP per il periodo 12-2023 / 03-2024</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01023880915</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARZANO PALMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01023880915</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARZANO PALMA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
                    </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4217.76</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Y743D1E504</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>A.T.P. - Azienda Trasporti Pubblici Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di revisione sistemi meccanici (compressori, valvole, modulatori, essiccatori, pinze freno, turbine, ecc.)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07443900720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRAKE SYSTEM</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07443900720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRAKE SYSTEM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
                    </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4628</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>YA93D20107</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>A.T.P. - Azienda Trasporti Pubblici Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di un sistema di diagnosi per autobus e veicoli aziendali per il periodo 2023 / 2026 durata 36 mesi - Settori Speciali</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01627550909</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURO CO.M.I. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00087460911</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURO DIESEL SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01784090902</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROTRADING SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00873310361</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EvoBus Italia S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00873010169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURO ATTREZZATURE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05958561218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CR CEMA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01784090902</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROTRADING SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9641.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
                    </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9641.2</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Y093D2B573</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>A.T.P. - Azienda Trasporti Pubblici Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di assistenza informatica hardware, software e sistemistica per il periodo 11/2023 - 02/2024</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01167100915</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECH POINT DI CORDA G.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01167100915</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECH POINT DI CORDA G.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4950.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
                    </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4531</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Y043D47041</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>A.T.P. - Azienda Trasporti Pubblici Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Interventi vari di ripristino di alcune porzioni di marciapiedi, smontaggio e conferimento in discarica di vecchie pensiline, montaggio ed installazione di numero due nuove pensiline.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01474370911</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FSP COSTRUZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01474370911</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FSP COSTRUZIONI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3850.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
                    </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3850</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Y9E3D4EB24</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>A.T.P. - Azienda Trasporti Pubblici Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di PC Desktop - work station complete e totem PC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01167100915</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECH POINT DI CORDA G.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01167100915</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECH POINT DI CORDA G.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
                    </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4900</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Y483D4EF6A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>A.T.P. - Azienda Trasporti Pubblici Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di n° 02 pensiline di fermata autobus.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02701040780</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VFG SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02701040780</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VFG SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4164.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
                    </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4164</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>YD63D4F264</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>A.T.P. - Azienda Trasporti Pubblici Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di ripristino illuminazione esterna deposito officina</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00803330919</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.ELETTRA DI GARAU ALESSANDRO S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00803330919</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.ELETTRA DI GARAU ALESSANDRO S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4835.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
                    </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4835</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Y293D62C93</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>A.T.P. - Azienda Trasporti Pubblici Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio ed attività somministrazione personale di officina periodo 11 dicembre 2023 - 20 gennaio 2024</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10538750968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RANDSTAD</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10538750968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RANDSTAD</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4165.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
                    </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5268.65</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>YC63D6EDE2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>A.T.P. - Azienda Trasporti Pubblici Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>conone manutenzione software per la gestione del protocollo informatico e della gestione documentale anno 2024</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03065330924</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTEMA 3 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03065330924</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTEMA 3 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
                    </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4200</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Y763D6EDE4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>A.T.P. - Azienda Trasporti Pubblici Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di gratta e sosta</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02568440040</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MG SERVIZI TIPOGRAFICI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02568440040</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MG SERVIZI TIPOGRAFICI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3240.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
                    </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3240</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>YD53D7405D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>A.T.P. - Azienda Trasporti Pubblici Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura e posa in opera di una Struttura in ferro</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00847180916</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MORO NICOLA - INFISSI IN ALLUMINIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00847180916</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MORO NICOLA - INFISSI IN ALLUMINIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
                    </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2800</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>YE63D74EC0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>A.T.P. - Azienda Trasporti Pubblici Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di servizi di manutenzione del sistema AVM per il periodo 2024 / 2025 - Settori Speciali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03972050011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SWARCO MIZAR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03972050011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SWARCO MIZAR SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>33120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
                    </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12922.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Y023D87826</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>A.T.P. - Azienda Trasporti Pubblici Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale igienico sanitario</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01230010918</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EGM</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01230010918</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EGM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>478.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
                    </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>478.96</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Y453D8C40E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>A.T.P. - Azienda Trasporti Pubblici Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura, configurazione ed installazione di n. 1 parcometri nella città di Nuoro</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04065160964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLOWBIRD ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04065160964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLOWBIRD ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5693.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
                    </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5693</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Y0B3D9D1BD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>A.T.P. - Azienda Trasporti Pubblici Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ultimazione lavori di ripristino dell' illuminazione esterna del deposito officina meccanica.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00803330919</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G. Elettra di Garau A. srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00803330919</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G. Elettra di Garau A. srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4685.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
                    </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4685</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Y663D1B61A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>A.T.P. - Azienda Trasporti Pubblici Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura pezzi di ricambio di primo impianto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01509910913</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MACCIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01509910913</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MACCIONI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
                    </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>759.62</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Y713DA862F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>A.T.P. - Azienda Trasporti Pubblici Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura e messa in opera di una elettrovalvola di flusso per l' impianto di erogazione dei lubrificanti.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02173740909</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CTM IMPANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02173740909</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CTM IMPANTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
                    </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>550</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Y543DBC1EC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>A.T.P. - Azienda Trasporti Pubblici Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura e posa in opera di luminarie e posa di prese di alimentazione.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00803330919</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G. Elettra di Garau A. srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00803330919</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G. Elettra di Garau A. srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>580.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
                    </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>580</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>YE93DC29D0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>A.T.P. - Azienda Trasporti Pubblici Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di pneumatici nuovi Pirelli 315/60R22.5 FH01.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00055300917</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FALCHI GOMME DI A. FALCHI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00055300917</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FALCHI GOMME DI A. FALCHI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1818.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
                    </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1818</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Y293DCF110</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>A.T.P. - Azienda Trasporti Pubblici Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di rinfresco e catering per diue eventi da 40 persone - saluti ed auguri di Natale con il personale e chiusura festeggiamenti 50 anni ATP</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01291980918</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'OASI DELIZIOSA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01291980918</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'OASI DELIZIOSA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
                    </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1250</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Y6F3DE1094</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>A.T.P. - Azienda Trasporti Pubblici Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di gasolio per autotrazione.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00725940910</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CALVISI COMBUSTIBILI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00725940910</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CALVISI COMBUSTIBILI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11360.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
                    </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11360</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>YE23DE1710</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>A.T.P. - Azienda Trasporti Pubblici Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di N°4 pneumatici 205/75R16 BDLT BANDAG E DI N°8  PNEUMATICI 275/70 R22.5 BDU2 BANDAG</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00932750912</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PNEUS FORMULA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00932750912</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PNEUS FORMULA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1580.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
                    </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1580</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Y5C3DE8509</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>A.T.P. - Azienda Trasporti Pubblici Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Verifiche anomalie motore e prove su strada autobus Breda menarini tg. GJ 908 RV.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00897590915</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.F. di Firinu G. e Grecu F. s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00897590915</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.F. di Firinu G. e Grecu F. s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1562.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
                    </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1562.32</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>YA63DEBB4C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>A.T.P. - Azienda Trasporti Pubblici Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Intervento di controllo impianto telecamere autobus.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01546510908</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DALIAS &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01546510908</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DALIAS &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>820.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
                    </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>820</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Y113DEBC51</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>A.T.P. - Azienda Trasporti Pubblici Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Attività di consulenza fiscale e aziendale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08846540911</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Serusi Grazia</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08846540911</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Serusi Grazia</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3871.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
                    </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3730.55</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>B00642FE35</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>A.T.P. - Azienda Trasporti Pubblici Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale di cancelleria.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02059630273</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.L.V. CARTOLIBRERIA VENETA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02059630273</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.L.V. CARTOLIBRERIA VENETA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>469.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
                    </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>469.02</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>A.T.P. - Azienda Trasporti Pubblici Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di smaltimento rifiuti speciali.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01413530906</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E AMBIENTE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01413530906</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E AMBIENTE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>377.45</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>A.T.P. - Azienda Trasporti Pubblici Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di n° 10 blocchi verbali codice della strada inizio numerazione 28001.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01485750911</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA STAMPERIA DI MARCO MOLEDDA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01485750911</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA STAMPERIA DI MARCO MOLEDDA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
                    </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>120</importoSommeLiquidate>
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      <cig>B00628F6EC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>A.T.P. - Azienda Trasporti Pubblici Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ripristino connessioni telecamera ingresso parcheggio Piazza Italia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01488970912</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SECCHI IMPIANTI DI MARCO SECCHI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01488970912</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SECCHI IMPIANTI DI MARCO SECCHI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>380.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <importoSommeLiquidate>380</importoSommeLiquidate>
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      <cig>B00629F421</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>A.T.P. - Azienda Trasporti Pubblici Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Interventi tecnici sui dispositivi elettronici dei parcometri.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03786590921</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PORTO FRANCO SERVIZI SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03786590921</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PORTO FRANCO SERVIZI SRLS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>906.15</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>906.15</importoSommeLiquidate>
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      <cig>B00655A4F6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>A.T.P. - Azienda Trasporti Pubblici Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di 200.000 titoli di viaggio magnetici corsa semplice 90'.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MECSTAR</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03863331009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECSTAR</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3600.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>3600</importoSommeLiquidate>
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      <cig>B0110CE1CA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>A.T.P. - Azienda Trasporti Pubblici Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>EGM</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01230010918</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EGM</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>485.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>388.57</importoSommeLiquidate>
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      <cig>B0110D46BC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>A.T.P. - Azienda Trasporti Pubblici Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura abbigliamento  con logo ATP ad uso officina e adesivi per gli autobus e adesivi in PVC.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01544270919</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cromatica stampa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01544270919</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cromatica stampa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>391.80</importoAggiudicazione>
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      <cig>B0110DBC81</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>A.T.P. - Azienda Trasporti Pubblici Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di carrozzeria su autobus Mercedes Sprinter tg.GL064NN</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01396540914</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA COINU</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01396540914</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA COINU</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>575.13</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>575.13</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>A.T.P. - Azienda Trasporti Pubblici Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di N°3 pneumatici 315/60 R22.5 RT001 BANDAG E DI N°8  PNEUMATICI 275/70 R22.5 BDU2 BANDAG</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00932750912</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PNEUS FORMULA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00932750912</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PNEUS FORMULA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1835.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
                    </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1835</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>B02F42F763</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>A.T.P. - Azienda Trasporti Pubblici Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI ALBERO MOTORE, BRONZINE BIELLA, BRONZINE BANCO E INIETTORI TIPO DELPHI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01519250912</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WILSON MOTOR PARTS SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01519250912</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WILSON MOTOR PARTS SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2127.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
                    </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2127</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>B02016D2E4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>A.T.P. - Azienda Trasporti Pubblici Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto canone annuale 2024 contabilità e fatturazione elettronica - attivazione versione multiutente 3 posti di lavoro in versione SaaS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00920000916</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEM INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00920000916</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEM INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3344.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
                    </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>B033AB5A04</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>A.T.P. - Azienda Trasporti Pubblici Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Programma Assicurativo Tutela 12 di Assidai Coperture Vita ed Invalidità Permanente Totale anno 2024</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97076780580</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSIDAI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97076780580</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSIDAI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1187.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>B04ADB41E0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>A.T.P. - Azienda Trasporti Pubblici Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Polizza copertura Assicurativa Responsabilità Civile Amministratori singola 2024-2025 - Compagnia Lloyd’s (Canale BDB)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12079170150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GB SAPRI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12079170150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GB SAPRI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>556.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
                    </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>B01A718788</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>A.T.P. - Azienda Trasporti Pubblici Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici e tecnologici sede uffici e deposito ATP</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01527760910</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.M DI SEBASTIANO ANGHELEDDU</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01527760910</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.M DI SEBASTIANO ANGHELEDDU</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
                    </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1140</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>B04E0D319C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ATP Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori edili di manutenzione straordinaria da eseguire presso la sede amministrativa , il deposito, una fermata di via della Resistenza  in una fermata di via Dessanai.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01210980196</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE GUISO GEOM VINCENZO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01210980196</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE GUISO GEOM VINCENZO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3160.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>3160</importoSommeLiquidate>
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      <cig>B0563A88E6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ATP Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura scaffalatura industriale per magazzino deposito ATP</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01982000901</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO EDILE OLBIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01982000901</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO EDILE OLBIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2446.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
                    </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2446.76</importoSommeLiquidate>
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      <cig>B062543D93</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ATP Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto di oli lubrificanti per autobus.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00306580904</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRANSPORT S.A.S. DI TAULA V. &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00306580904</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRANSPORT S.A.S. DI TAULA V. &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2036.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
                    </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1938.92</importoSommeLiquidate>
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      <cig>B045A9F224</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ATP Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Procedura Negoziata da esperirsi ai sensi dell’art. 50, comma 2, lett. a) e b) del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i., mediante RDO nel Mercato Elettronico per l’affidamento della "fornitura di n. 10 sedili in tessuto per autobus</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02521570362</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MUTA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01456330420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURO DIESEL SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01414900918</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.P RICAMBI SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01784090902</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROTRADING SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01627450909</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURO CO.MI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02521570362</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MUTA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
                    </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6900</importoSommeLiquidate>
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      <cig>B06AD4AE6C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ATP Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto di materiale di cancelleria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02059630273</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.L.V. CARTOLIBRERIA VENETA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
                                                            </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
                    </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2332.79</importoSommeLiquidate>
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      <cig>B06DA90ACC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ATP Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Giornate attività e formazione implementazione e completamento piattaforma HR</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01262190513</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Zucchetti Centro Sistemi S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
                                                            </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3555.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
                    </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3555</importoSommeLiquidate>
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      <cig>B07ADDB81B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ATP Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI N° 04 315/60 R22.5 RT001 BANDAG ,DI N°12 PNEUMATICI 275/70 R22.5 BDU2 BANDAG E N° 12 205/75 R16 BDLT BANDAG.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00932750912</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PNEUS FORMULA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00932750912</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PNEUS FORMULA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3560.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
                    </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3560</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>A03820C84C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>A.T.P. - Azienda Trasporti Pubblici Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura gasolio per autotrazione anno 2024 - CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO 12 / LOTTO 9 - CARBURANTI EXTRARETE SARDEGNA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>410000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
                    </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>261649.75</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Y3F3C2EBCE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>A.T.P. - Azienda Trasporti Pubblici Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di Interfacciamento Chips Mobile con PagoPa ditta Maggioli - Comune di Nuoro</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01209050861</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSYS ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01209050861</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSYS ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1670.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
                    </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1670.4</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>B07FAC834A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ATP Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura e posa in opera di porte taglia fuoco parcheggi interrati di Piazza Italia e manutenzione delle stesse.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00847180916</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Moro Nicola infissi</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00847180916</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Moro Nicola infissi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3960.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
                    </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3960</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>B0814C87FD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ATP Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di carrozzeria su autobus Mercedes Citaro tg. GG977PG  e Mercedes Sprinter tg.GJ913RV</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01320660913</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autocarrozzeria Pintori Mauro</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01320660913</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autocarrozzeria Pintori Mauro</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1742.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
                    </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1428.6</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>B08D749A78</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ATP Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori su cambio e motore autobus Mercedes Sprinter matr. 93.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01627450909</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURO CO.MI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01627450909</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURO CO.MI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2975.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
                    </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2975.02</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>B096A072EC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ATP Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Interventi tecnici ed attività di assistenza tecnica in loco e remota, quantificata in ore di intervento, per le strumentazioni (parcometri e impianti a barriere) installati presso la città di Nuoro.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03786590921</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Porto franco srls</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03786590921</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Porto franco srls</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4962.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
                    </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2847.9</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>B0AE1B25BD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ATP Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI PARTI MECCANICHE AUTOBUS PRIMO IMPIANTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01519250912</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WILSON MOTOR PARTS SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01519250912</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WILSON MOTOR PARTS SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>283.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
                    </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>283</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>B0AE1B5836</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ATP Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Programma Assicurativo Tutela 12 di Assidai Coperture Infortuni Professionali ed Extraprofessionali anno 2024</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97076780580</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSIDAI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97076780580</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSIDAI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>613.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
                    </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>613.31</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>B088BBD29B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ATP Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Procedura Negoziata da esperirsi ai sensi dell’art. 50, comma 2, lett. a) e b) del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i., mediante RDO nel Mercato Elettronico per l’affidamento di "servizi di consulenza sulla sicurezza e servizio su</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01714110903</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOTT. SERGIO BECCIU</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01082380914</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OIKOS SERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05239110827</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IESL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02449820907</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERIFICHE ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01714110903</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOTT. SERGIO BECCIU</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>22550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
                    </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7062.9</importoSommeLiquidate>
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      <cig>B0BD98ACAD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ATP Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Elaborazione annuale dati ambientali rifiuti 2023/2024</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00932100910</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELABORAZIONE DATI AMBIENTALI - RAG. CONTINI MARISTELLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00932100910</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELABORAZIONE DATI AMBIENTALI - RAG. CONTINI MARISTELLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1024.00</importoAggiudicazione>
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                    </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>512</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ATP Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di n°30 valigette primo soccorso DM 388 A2BASE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WÜRTH</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WÜRTH</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>640.20</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>653</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ATP Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di smaltimento rifiuti speciali anno 2024 - 2025</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>01413530906</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E AMBIENTE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01413530906</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E AMBIENTE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4950.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ATP Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura rotoli carta termica per parcometri Solari , Stelio/Strada , cassa Galexio , stampanti portatili 80/DEMAX40 F 121-55 GR.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04406650269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Roll service s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04406650269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Roll service s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4819.00</importoAggiudicazione>
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                    </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3279</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ATP Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di soccorso stradale per n. 24 autobus (SPRINTER, VIVACITY E CITARO K) per gli anni 2024-2026.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00114220916</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PORCU GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00114220916</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PORCU GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4830.00</importoAggiudicazione>
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                    </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1210</importoSommeLiquidate>
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      <cig>B0D8B772EE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ATP Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di Cassa e Tesoreria per l'anno 2024-2025</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03830780361</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Banco di Sardegna SpA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03830780361</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Banco di Sardegna SpA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4100.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>B0E3AD0680</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ATP Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale di consumo ad uso officina.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01371790914</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gio.Fer di Giorgio Fois</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01371790914</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gio.Fer di Giorgio Fois</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4900.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ATP Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di rotoli di carta magnetica per RTVM e piastra CDB6</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03504280482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AEP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03504280482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AEP</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1930.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <importoSommeLiquidate>1930</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ATP Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Procedura Negoziata da esperirsi ai sensi dell’art. 50, comma 2, lett. a) e b) del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i., mediante RDO nel Mercato Elettronico per l’affidamento di " servizi di pulizia degli uffici e locali ATP per i</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01393370919</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Stella Multiservizi srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01082380914</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OIKOS SERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00252370721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA LUCENTE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01023880915</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARZANO PALMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01023880915</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARZANO PALMA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>38109.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
                    </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8446.56</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>B0ED6A4E69</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ATP Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Installazione di prese industriali e un allaccio idrico nell'autolavaggio autobus.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00803330919</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G. Elettra di Garau A. srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00803330919</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G. Elettra di Garau A. srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1905.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
                    </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1905</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>B0EE3B2454</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ATP Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di manutenzione ordinaria impianto carburanti e impianto di lavaggio autobus annualità 2024.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02173740909</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CTM IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02173740909</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CTM IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4990.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
                    </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2784.7</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>B0EF662037</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ATP Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su parti meccaniche e su impianti del parco mezzi atp</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00959730912</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSHOPPING ASSISTENZA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00959730912</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSHOPPING ASSISTENZA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4990.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
                    </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>B0E996DA4C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>A.T.P. - Azienda Trasporti Pubblici Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSISTENZA INFORMATICA HARDWARE, SOFTWARE E SISTEMISTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01167100915</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECH POINT DI CORDA G.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01167100915</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECH POINT DI CORDA G.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>28200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
                    </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9614</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>B0B2ECD6E0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ATP Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di ricambi vari per l’anno 2024-2025 – settori speciali</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02521570362</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MUTA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01456330420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURO DIESEL SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01414900918</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.P RICAMBI SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01784090902</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROTRADING SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05958561218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CR CEMA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01627450909</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURO CO.M. m. srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01784090902</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROTRADING SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>39000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
                    </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>25126.18</importoSommeLiquidate>
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      <cig>B001B5D65A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>A.T.P. - Azienda Trasporti Pubblici Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura, gestione ed assistenza tecnica informatica per la piattaforma acquisti telematici e modulo ANAC - canone biennale - anno 2024-2025</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03553050927</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGITAL PA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03553050927</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGITAL PA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9680.00</importoAggiudicazione>
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                    </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ATP Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di carrozzeria su autobus Mercedes Sprinter tg. GL006NN</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Autocarrozzeria Pintori Mauro</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01320660913</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autocarrozzeria Pintori Mauro</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>704.76</importoAggiudicazione>
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                    </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ATP Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori per la realizzazione di segnaletica stradale e aree di sosta per l'anno 2024.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SARDA SEMAFORI S.N.C.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01764810907</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARDA SEMAFORI S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4900.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ATP Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di manutenzione straordinaria sede amministrativa e deposito/ officina ATP viale Sardegna</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01232340917</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Impresa Brotzu Costruzioni snc</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4900.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ATP Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di pneumatici per autobus Mercedes Sprinter nuovo tipo 205/75R16 Hankook.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FALCHI GOMME DI AGOSTINO FALCHI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00055300917</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FALCHI GOMME DI AGOSTINO FALCHI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1275.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ATP Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di ricambi equivalenti per l’anno 2024-2025 – settori speciali</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MUTA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02521570362</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MUTA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>39000.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ATP Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di carrozzeria FIAT DUCATO TG DN207JC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Carrozzeria Coinu Andrea</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01592230914</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Carrozzeria Coinu Andrea</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3365.30</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ATP Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Realizzazione di controparete in cartongesso ufficio piano terra lato Nord Est sede amministrativa.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>home decor</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01529100917</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>home decor</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1388.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ATP Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI N° 04 PNEUMATICI 315/60 R22.5 RT001 BANDAG E N° 04 PNEUMATICI 275/70 R22.5 BDU2 BANDAG</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PNEUS FORMULA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00932750912</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PNEUS FORMULA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1380.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ATP Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di carrozzeria su autobus Mercedes Sprinter tg.GJ911RV</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Carrozzeria Coinu Andrea</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01592230914</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Carrozzeria Coinu Andrea</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>383.41</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ATP Nuoro</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura di materiale igienico sanitario.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EGM sas di Monni</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
                                                            </aggiudicatari>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>A.T.P. - Azienda Trasporti Pubblici Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Collaborazione per ruolo di Presidente dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 anno 2023-2024</oggetto>
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          <codiceFiscale>02415430921</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPISSU AVV.  MARCELLO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02415430921</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPISSU AVV.  MARCELLO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4900.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ATP Nuoro</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura di centralina PDL per autobus Mercedes.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01627450909</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURO CO.M. m. srl</ragioneSociale>
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        <denominazione>A.T.P. - Azienda Trasporti Pubblici Nuoro</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura di  4000 buoni pasto aziendali per glianni  2024-2027.</oggetto>
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          <ragioneSociale>Pluxee Italia srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>Pluxee Italia srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>A.T.P. - Azienda Trasporti Pubblici Nuoro</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura di  4400 buoni spesa/welfare aziendali per l'anno 2024.</oggetto>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05892970152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pluxee Italia srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05892970152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pluxee Italia srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>45100.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>A.T.P. - Azienda Trasporti Pubblici Nuoro</denominazione>
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      <oggetto>servizio antivirus e protezione cloud per il periodo 05/2024 - 04/2026</oggetto>
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          <ragioneSociale>TECH POINT DI CORDA G.</ragioneSociale>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ATP Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Incarico di “DPO - Data Protection Officer ai sensi del Regolamento UE 2016/679” - anno 2024-2027 36 mesi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DAMM Security&amp;Privacy s.r.l.s - Ing. Aristeo Marras</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03860880925</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAMM Security&amp;Privacy s.r.l.s - Ing. Aristeo Marras</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>19500.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ATP Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura e posa in opera di un dissuasore per volatili a ultrasuoni, realizzazione di un punto idrico zona autolavaggio e realizzazione di un quadro di protezione prese zona autolavaggio.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>G. Elettra di Garau A. srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>G. Elettra di Garau A. srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>989.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ATP Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Redazione e trasmissione telematica di consumo energia elettrica dell'impianto fotovoltaico per l' annualità 2024 - 2027</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>STAR SOLAR</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1400.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ATP Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di n° 10 pneumatici nuovi tipo Hankook 205/75 R16 110/108R per autobus Mercedes Sprinter.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00055300917</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FALCHI GOMME DI AGOSTINO FALCHI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1275.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ATP Nuoro</denominazione>
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      <oggetto>Servizio di Cassa e Tesoreria per l'anno 2022-2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Banco di Sardegna SpA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>03830780361</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Banco di Sardegna SpA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4950.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ATP Nuoro</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura di pezzi di ricambio vari e materiali di primo impianto per autobus.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>WILSON MOTOR PARTS SRLS</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01519250912</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WILSON MOTOR PARTS SRLS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1015.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ATP Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di ricambi e materiale vario e di consumo per l’anno 2024-2025</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05958561218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO RICAMBI CEMA SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05958561218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO RICAMBI CEMA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>39000.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ATP Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio APP Teseo per orari BUS, Smart ticketing e Smart parking maggio 2024 - dicembre 2026</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03491390922</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GREENSHARE SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03491390922</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GREENSHARE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>12650.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ATP Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizi di videosorveglianza, teleallarme, radio-allarme, pronto intervento, vigilanza ispettiva nelle sedi di Viale Sardegna e nei parcheggi in struttura di Piazza Italia e Piazza Vitt. Emanuele e di prelievo e custodia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>COOPERATIVA VIGILANZA LA NUORESE Soc. Coop. A.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00188640916</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA VIGILANZA LA NUORESE Soc. Coop. A.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>18259.63</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>1921.23</importoSommeLiquidate>
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      <cig>B1E1C05D86</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ATP Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio ed attività somministrazione personale Operatore di Esercizio periodo giugno-luglio 2024</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13366030156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Adecco Italia SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13366030156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Adecco Italia SpA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>21118.50</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ATP Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizi di prenotazione e aggiornamento delle carte di circolazione dei veicoli per il biennio 2024 e 2025.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00788370913</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autoscuola sandalia s.n.c di Carboni e Onida snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00788370913</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autoscuola sandalia s.n.c di Carboni e Onida snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
                    </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1093.66</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ATP Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di N°8  PNEUMATICI 275/70 R22.5 BDU2 BANDAG</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00932750912</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PNEUS FORMULA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00932750912</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PNEUS FORMULA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1280.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
                    </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1280</importoSommeLiquidate>
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      <cig>B20287EC82</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ATP Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio conto lavorazione per la rimessa a punto di n° 02 cambi per autobus Mercedes Sprinter.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03064420171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WALTER SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03064420171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WALTER SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
                    </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4800</importoSommeLiquidate>
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      <cig>B1E6105E51</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ATP Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di n° 05 compressori per autobus mod. GRU12CC50AM.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>68334320019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIR LINE COMPRESSORI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>68334320019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIR LINE COMPRESSORI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2485.00</importoAggiudicazione>
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      <cig>B203D8785B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ATP Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di 1000 lt di gasolio per riscaldamento.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CALVISI CARBURANTI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00725940910</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CALVISI CARBURANTI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1079.59</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ATP Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Programma di gestione bilancio modulo aggiuntivo Wolters kluwer</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00920000916</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEM INFORMATICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione>
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                    </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ATP Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di liquido refrigerante e olio motore per autobus.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00306580904</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRANSPORT S.A.S. DI TAULA V. &amp; C.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1836.67</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ATP Nuoro</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura di AD blue Brentag per autobus.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03192280927</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PISCHEDDA LUBRIFICANTI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>840.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ATP Nuoro</denominazione>
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      <oggetto>Materiale di consumo ad ' uso officina.</oggetto>
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          <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WÜRTH</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>581.20</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>A.T.P. - Azienda Trasporti Pubblici Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura gasolio per autotrazione anno 2024 - CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO 12 / LOTTO 9 - CARBURANTI EXTRARETE SARDEGNA</oggetto>
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          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>50000.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ATP Nuoro</denominazione>
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      <oggetto>Lavori di manutenzione e sanificazione dell'impianto di climatizzazione della sede amministrativa.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00803330919</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G. Elettra di Garau A. srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>570.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ATP Nuoro</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura di tubi di raccordo in gomma grandi portate per impianti autobus.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03786280929</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INDACO COMMERCIALE SRLS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>222.30</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ATP Nuoro</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura di cartelle intestate per archiviazione documenti e adesivi in pvc con info per i parcometri e per le obliteratrici degli autobus.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01485750911</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA STAMPERIA NUORO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>756.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ATP Nuoro</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura di N° 04 pneumatici tipo Pirelli 315/60R225 FAH 01 PRWAY compreso il PFU.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00055300917</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FALCHI GOMME DI AGOSTINO FALCHI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1818.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>Corsi di formazione di informatica ed inglese per apprendisti 40 ore</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>EDUGOV</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ATP Nuoro</denominazione>
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      <oggetto>Collaborazione per ruolo di Presidente dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 anno 2024-2026</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02415430921</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dr. Avv. Marcello Spissu</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02415430921</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dr. Avv. Marcello Spissu</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13520.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ATP Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione Pannello indicatore Aesys HG3/10 160X16</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11622390018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNGINELLI S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11622390018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNGINELLI S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>680.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ATP Nuoro</denominazione>
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      <oggetto>Lavori di micro e macro saldatura di pezzi di carrozzeria meccanica autobus.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00907730915</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO MOTORI SNC</ragioneSociale>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>Proroga contratto SIM voce e dati (zero smart PA Large) (INTERNET TOP PA) (INTERNET TUTTO PA) (M2M 1000 EU)36 MESI - per gli anni 2023-2024-2025</oggetto>
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          <codiceFiscale>08539010010</codiceFiscale>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>A.T.P. - Azienda Trasporti Pubblici Nuoro</denominazione>
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      <oggetto>fornitura gasolio per autotrazione anno 2024 - CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO 12 / LOTTO 9 - CARBURANTI EXTRARETE SARDEGNA</oggetto>
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        <aggiudicatario>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>A.T.P. - Azienda Trasporti Pubblici Nuoro</denominazione>
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      <oggetto>coperture assicurative dell’Azienda ATP Nuoro annualità 2024-2027 - Lotto I:  RCA e ARD</oggetto>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CATTOLICA ASSIGEA DI FALCHI DOTT. ANTONIO E C SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ASSURFINANCE snc</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01357880911</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNINSIEME SRL - Agente UnipolSai</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>378374.47</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>A.T.P. - Azienda Trasporti Pubblici Nuoro</denominazione>
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      <oggetto>coperture assicurative dell’Azienda ATP Nuoro annualità 2024-2027 - Lotto III:  RCTO</oggetto>
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          <ragioneSociale>UNIPOL UNINSIEME SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CATTOLICA ASSIGEA DI FALCHI DOTT. ANTONIO E C SAS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02820590541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSURFINANCE snc</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01084840915</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CATTOLICA ASSIGEA DI FALCHI DOTT. ANTONIO E C SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>A.T.P. - Azienda Trasporti Pubblici Nuoro</denominazione>
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      <oggetto>sistema di data capture MicroLECTOR per la lettura di file e modulistica varia.</oggetto>
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          <codiceFiscale>02325530133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DATASIS GROUP SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8390.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ATP Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di N°02 pneumatici 315/60 R22.5 RT001 BANDAG E DI N°04  PNEUMATICI 275/70 R22.5 BDU2 BANDAG</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PNEUS FORMULA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00932750912</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PNEUS FORMULA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1010.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ATP Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori edili di manutenzione straordinaria da eseguire presso i parcheggi di Piazza Italia e manutenzione paline di fermata</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01210980196</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE GUISO GEOM VINCENZO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>12890.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ATP Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di segnaletica stradale per la manutenzione straordinaria delle fermate bus ATP</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01464140910</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUTURA SEGNALETICA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4900.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ATP Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di manutenzione e riparazioni impianti tecnologici vari - sede atp e parcheggi.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00803330919</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G. Elettra di Garau A. srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2429.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ATP Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio ed attività somministrazione personale periodo luglio 2024 operatore di esercizio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12720200158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ETJCA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ATP Nuoro</denominazione>
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      <oggetto>servizio ed attività somministrazione personale di officina periodo 1 luglio 2024 - 31 ottobre 2024</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10538750968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RANDSTAD</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>13600.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>A.T.P. - Azienda Trasporti Pubblici Nuoro</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura Energia Elettrica sedi ATP e Parcheggi in struttura 2024-2025</oggetto>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02968430237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGSM AIM ENERGIA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>39000.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ATP Nuoro</denominazione>
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      <oggetto>Servizio di trasporto, conteggio e versamento in tesoreria di monete e banconote periodo Luglio 2024 -  Marzo 2025</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00780120135</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Vedetta 2 Mondialpol S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
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      <importoAggiudicazione>4900.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ATP Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di prova freni per autobus.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>OFFICINA URRAI F.GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00858330913</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA URRAI F.GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>990.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ATP Nuoro</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura abbigliamento ad uso officina con logo ATP.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BIOAZIONE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01440550919</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIOAZIONE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>484.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ATP Nuoro</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura e posa in opera di n° 01 UPS marca Lengrand da 1500 kva - Parcheggio Piazza Italia.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01488970912</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SECCHI IMPIANTI DI MARCO SECCHI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>460.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ATP Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI N°04 PNEUMATICI 315/60 R22.5 RT001 BANDAG , N°04  PNEUMATICI 275/70 R22.5 BDU2 BANDAG E N° 04 205/75R16 RUZI VIPAL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00932750912</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PNEUS FORMULA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00932750912</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PNEUS FORMULA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1680.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ATP Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ONORARI DIRITTI E SPESE PER FUNZIONE DI PRESIDENTE DEI REVISORI DEI CONTI 2024- 2025 (Loddo Davide)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01227880919</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAVIDE LODDO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6122.27</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ATP Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di adesivi in pvc per numerazione autobus , vietato fumare e non consumare cibi e bevande a bordo.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01544270919</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cromatica stampa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01544270919</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cromatica stampa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>768.00</importoAggiudicazione>
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                    </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ATP Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di parti di ricambio per sistemi di videosorveglianza di bordo e centralina di gestione aesys</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00205370166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AESYS SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3761.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ATP Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori edili di manutenzione straordinaria da eseguire presso i parcheggi di Piazza Italia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01210980196</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE GUISO GEOM VINCENZO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01210980196</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE GUISO GEOM VINCENZO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4860.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ATP Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di pneumatici per autobus rigenerati.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PNEUS FORMULA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00932750912</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PNEUS FORMULA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1540.00</importoAggiudicazione>
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      <cig>B29FA9D46B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ATP Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di iniettori per autobus tipo Delphi 8342997.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>WILSON MOTOR PARTS SRLS</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01519250912</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WILSON MOTOR PARTS SRLS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>984.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ATP Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ONORARI DIRITTI E SPESE PER FUNZIONE DI PRESIDENTE DEI REVISORI DEI CONTI 2024- 2025 - (Falchi Ferdinando)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FALCHI FERDINANDO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01247780917</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FALCHI FERDINANDO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5807.49</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ATP Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ONORARI DIRITTI E SPESE PER FUNZIONE DI COMPONENTE DEI REVISORI DEI CONTI 2024 - 2025 ( Sirca Simonetta )</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03282070923</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRCA SIMONETTA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03282070923</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRCA SIMONETTA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4027.84</importoAggiudicazione>
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      <cig>B149EF2475</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ATP Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici, elettronici e tecnologici sede uffici, officina e deposito ATP</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ATM DI SEBASTIANO ANGHELEDDU</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01527760910</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATM DI SEBASTIANO ANGHELEDDU</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4850.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ATP Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Procedura Negoziata da esperirsi ai sensi dell’art. 50, comma 1 del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i., mediante RDO nel Mercato Elettronico per l’affidamento di " fornitura di vestiario uniforme - Settori Speciali anno 2024-2026</oggetto>
      <sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01227010905</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIESSE FORNITURE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02479640928</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIFORMI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01440550919</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIOAZIONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03855390922</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Baire Confezioni</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01227010905</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIESSE FORNITURE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>40535.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
                    </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>A.T.P. - Azienda Trasporti Pubblici Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura hw pc monitor e stampante per postazione biglietteria</oggetto>
      <sceltaContraente/>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01167100914</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECH POINT DI CORDA GIACOMO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01167100914</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECH POINT DI CORDA GIACOMO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1888.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
                    </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1881</importoSommeLiquidate>
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      <cig>B2C8C763EC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ATP Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura lt 208 di olio tipo Q8 auto 15 EDATF 10% sintetico.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03192280927</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PISCHEDDA LUBRIFICANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03192280927</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PISCHEDDA LUBRIFICANTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1990.56</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>1991.78</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>B2C91E0BAD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ATP Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio consulenza legale per attività amministrativa per contenzioso RAS su CCNL 2015 - Fase trattazione - decisionale - success fee</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14532791002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO MASSIMO MALENA &amp; ASSOCIATI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14532791002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO MASSIMO MALENA &amp; ASSOCIATI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12884.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
                    </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12884</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>B2C928C99E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ATP Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di ripristino intonaco e tinteggiatura esterna presso la sede Aziendale di viale Sardegna lato nord e lato ovest.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01474370911</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FSP COSTRUZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01474370911</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FSP COSTRUZIONI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17940.00</importoAggiudicazione>
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                    </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>17940</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>B11FEEC236</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ATP Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura, configurazione ed installazione di impianti automazione parcheggi, controllo accessi, parcometri, pagamenti e gestione della sosta attraverso app e sistemi remoti nella città di Nuoro</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03786590921</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PORTO FRANCO SERVIZI SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01847860309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLARI DI UDINE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02865880278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AD.EL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01888940564</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISA SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01209050861</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO SYS ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VIATRONSRL@PEC.IT</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIATRON SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04065160964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLOWBIRD ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04065160964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLOWBIRD ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>138509.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
                    </tempiCompletamento>
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      <cig>B290F62620</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>A.T.P. - Azienda Trasporti Pubblici Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di servizi di manutenzione del sistema SBE per il periodo 2024-2025 18 mesi - Settori Speciali</oggetto>
      <sceltaContraente/>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03504280482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AEP TICKETING SOLUTION SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03504280482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AEP TICKETING SOLUTION SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>41958.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
                    </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14152.66</importoSommeLiquidate>
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      <cig>B2D7D5ADF4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ATP Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di pezzi di ricambio primo impianto per autobus.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01627450909</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURO CO.M. m. srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01627450909</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURO CO.M. m. srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>168.96</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>168.97</importoSommeLiquidate>
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      <cig>B2DB5E24A3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ATP Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI N° 04 315/60 R22.5 RT001 BANDAG ,DI N°13 PNEUMATICI 275/70 R22.5 BDU2 BANDAG E N° 8 205/75 R16 RUZI VIPAL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00932750912</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PNEUS FORMULA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00932750912</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PNEUS FORMULA SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3420.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
                    </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3420</importoSommeLiquidate>
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      <cig>B24D1143B3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ATP Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>implementazione sw zscheduling fino a 100 dipendenti piattaforma HR licenza una tantum e canone</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01262190513</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Zucchetti Centro Sistemi S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01262190513</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Zucchetti Centro Sistemi S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01262190513</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Zucchetti Centro Sistemi S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3029.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
                    </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1982.5</importoSommeLiquidate>
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      <cig>B2E0AD3D2B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>A.T.P. - Azienda Trasporti Pubblici Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura stampante evolis primacy 2</oggetto>
      <sceltaContraente/>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01117510923</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FATICONI SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01117510923</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FATICONI SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1345.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
                    </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1345</importoSommeLiquidate>
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      <cig>B2E20C4878</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>A.T.P. - Azienda Trasporti Pubblici Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura gasolio per autotrazione anno 2024 - CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO 12 / LOTTO 9 - CARBURANTI EXTRARETE SARDEGNA</oggetto>
      <sceltaContraente/>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
                    </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>91410.15</importoSommeLiquidate>
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      <cig>B2EC021B37</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ATP Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di rettifica cambio autobus Mercedes Sprinter.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03064420171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WALTER SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03064420171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WALTER SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
                    </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2400</importoSommeLiquidate>
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      <cig>B2EC0FF26D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ATP Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>rottamazione numero 2 autobus in precedenza alienati</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01317030912</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CDE Centro Demolizioni Ed Ecoserv</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01317030912</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CDE Centro Demolizioni Ed Ecoserv</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
                    </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>B2EBF5420E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ATP Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di n°5 pensiline mini per la fermata autobus (colore grigio canna di fucile)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03129830752</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIM.CAR urban design</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03129830752</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIM.CAR urban design</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11125.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
                    </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11125</importoSommeLiquidate>
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      <cig>B2F510B177</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ATP Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI OLIO LUBRIFICANTE TIPO Q8 10W40</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03192280927</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PISCHEDDA LUBRIFICANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03192280927</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PISCHEDDA LUBRIFICANTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1718.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
                    </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1721.27</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>B2FCDA113A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ATP Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ricambi revisionati primo impianto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07443900720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRAKE SYSTEM</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07443900720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRAKE SYSTEM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
                    </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4725</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>B27682300F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ATP Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 36 del 2023 s.m.i., per affidamento fornitura di un veicolo di servizio - settori speciali.”</oggetto>
      <sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01566910913</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COINU AUTO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01566910913</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COINU AUTO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
                    </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9754.1</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>B31BD2D169</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ATP Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura assistenza da remoto per configurazione sistema paline FTV e relativi server</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01140590421</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLUSERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01140590421</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLUSERVICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
                    </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>B31BF2A572</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ATP Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pubblicazione spot pubblicitario su abbonamenti e servizi TPL presso cinema multisala</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01618340689</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Multicinema srl.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01618340689</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Multicinema srl.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
                    </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2500</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>B31BFE5FC0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ATP Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>realizzazione video per spot pubblicitario su abbonamenti e servizi TPL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01474300918</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICCARDO FLORENZI - VIDEO EDITOR</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01474300918</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICCARDO FLORENZI - VIDEO EDITOR</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
                    </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1800</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>B321AD4A32</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ATP Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura abbigliamento ad uso specifico cortes Lollove con logo ATP.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01440550919</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIOAZIONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01440550919</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIOAZIONE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>420.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>ATP Nuoro</denominazione>
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      <oggetto>fornitura tubi alta pressione e ricambi vari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DALIAS &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>745.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ATP Nuoro</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura di pezzi di ricambio primo impianto per autobus Mercedes.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>717.29</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ATP Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di centralina PLD autobus Mercedes cod. A0025403624.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>3376.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ATP Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di n° 10 pneumatici nuovi per autobus tipo 205/75R16 110/108R HANKOOK PFU compreso.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00055300917</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FALCHI GOMME DI AGOSTINO FALCHI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1275.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ATP Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di olio tipo Mobil ATF SHC 208 lt e Mobils ATF SHC lt 20.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00306580904</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRANSPORT S.A.S. DI TAULA V. &amp; C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2317.92</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>2317.92</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ATP Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di n° 10 pneumatici tipo Hamnkook 205/75R16 RA18 Vantra più lo smaltimento.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FALCHI GOMME DI AGOSTINO FALCHI</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00055300917</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FALCHI GOMME DI AGOSTINO FALCHI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1275.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>1275</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ATP Nuoro</denominazione>
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      <oggetto>Lavori di carrozzeria per autobus Mercedes Sprinter.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Carrozzeria Coinu Andrea</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01592230914</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Carrozzeria Coinu Andrea</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>463.50</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ATP Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di ricambi originali Mercedes e IIA per l’anno 2024-2025 – settori speciali</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EURO DIESEL SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01456330420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURO DIESEL SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>39000.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ATP Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizi di manutenzione gommista ed operazioni sui pneumatici anno 2024-2025</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00055300917</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FALCHI GOMME DI AGOSTINO FALCHI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00055300917</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FALCHI GOMME DI AGOSTINO FALCHI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3100.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ATP Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale di consumo ad uso officina.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Gio.Fer di Giorgio Fois</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01371790914</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gio.Fer di Giorgio Fois</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4900.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ATP Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio ed attività somministrazione personale Operatore di Esercizio periodo ottobre-dicembre 2024</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13366030156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Adecco Italia SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13366030156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Adecco Italia SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>19500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
                    </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11372.11</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ATP Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio consulenza legale per attività amministrativa per contenzioso RAS su CCNL 2015 - Fase finale</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>14532791002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO MASSIMO MALENA &amp; ASSOCIATI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14532791002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO MASSIMO MALENA &amp; ASSOCIATI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2525.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
                    </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2525.27</importoSommeLiquidate>
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      <cig>B3103DF654</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ATP Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di arredi per la sede degli uffici di ATP – settori speciali</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ESSECIEMME INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00928360916</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESSECIEMME INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00928360916</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESSECIEMME INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15074.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
                    </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14574</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>B3524503E8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ATP Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Polizza copertura Assicurativa Responsabilità Civile Amministratori 2024-2025 - Compagnia LLOYD'S</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12079170150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GBSAPRI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12079170150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GBSAPRI SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6090.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
                    </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6090.69</importoSommeLiquidate>
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      <cig>B32FA9A41B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ATP Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di carrozzeria per autobus matr. 70.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Carrozzeria Coinu Andrea</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01592230914</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Carrozzeria Coinu Andrea</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>729.82</importoAggiudicazione>
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      <cig>B356BA3FB2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ATP Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di pistoni Nuovi tipo KS 776600P</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01519250912</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WILSON MOTOR PARTS SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01519250912</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WILSON MOTOR PARTS SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>520.00</importoAggiudicazione>
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                    </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ATP Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>N° 03 - Corsi di formazione per la redazione di affidamenti diretti e la gestione delle procedure negoziate</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>07189200723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIACONSULT SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07189200723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIACONSULT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>2151.75</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ATP Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto di una centralina PLD per Autobus Mercedes art. A0025403624</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>01627450909</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURO CO.M. m. srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01627450909</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURO CO.M. m. srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3376.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>3376</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>A.T.P. - Azienda Trasporti Pubblici Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura gasolio per autotrazione anno 2024 - CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO 12 / LOTTO 9 - CARBURANTI EXTRARETE SARDEGNA</oggetto>
      <sceltaContraente/>
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          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>90000.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>56492.32</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>A.T.P. - Azienda Trasporti Pubblici Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di noleggio Apparati HW e Licenze SW completo di assistenza per sistema informatizzazione sistema Sanzioni e controllo sosta 10 tablet/10 stampanti/10 licenze sw/1 licenza sw</oggetto>
      <sceltaContraente/>
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          <codiceFiscale>01209050861</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSYS ITALIA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECNOSYS ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ATP Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di manutenzione straordinaria e di installazione di numero 5 pensiline di fermata del TPL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01232340917</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Impresa Brotzu Costruzioni snc</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01232340917</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Impresa Brotzu Costruzioni snc</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9800.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ATP Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di manutenzione e realizzazione nuove aree verdi uffici e deposito ATP</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>OIKOS SERVIZI SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01082380914</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OIKOS SERVIZI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>9900.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ATP Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio ed attività somministrazione personale di officina periodo 15 novembre 2024 - 15 febbraio 2025</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>10538750968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RANDSTAD</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10538750968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RANDSTAD</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9800.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ATP Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici, elettronici e tecnologici sede uffici, officina e deposito ATP 2024-2025</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ATM DI SEBASTIANO ANGHELEDDU</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01527760910</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATM DI SEBASTIANO ANGHELEDDU</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9500.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ATP Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di manutenzione di diversi impianti tecnologici; idrico, riscaldamento ed illuminazione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00803330919</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G. Elettra di Garau A. srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12026.24</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ATP Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Promozione del Servizio Trasporto Pubblico ATP Nuoro per la diffusione di comunicati stampa e articoli finalizzati al miglioramento del trasporto pubblico cittadino e alla fruibilità dell'accessibilità del trasporto pubb</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01439300912</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRONACHE NUORESI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
                                                            </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4702.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ATP Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura attrezzatura e materiale di consumo ad uso officina</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WÜRTH</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WÜRTH</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1319.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <importoSommeLiquidate>1319.12</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>B438B9F0EB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ATP Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura arredi per uffici ATP completamento</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>ESSECIEMME INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00928360916</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESSECIEMME INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2994.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ATP Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>canone manutenzione software per la gestione del protocollo informatico e della gestione documentale anno 2025-2026</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03065330924</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTEMA 3 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03065330924</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTEMA 3 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7800.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ATP Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavori di realizzazione nichie contattori e quadri, sistemazione parte recinzione esterna, realizzazione rampe in acciaio, realizzazione cancello pedonale e predisposizione per l'automazione dei due cancelli di ingresso;</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01044770913</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRUNO ACCIAI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01044770913</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRUNO ACCIAI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8550.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ATP Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto di gadget aziendali personalizzati pubblicitari.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>STAMPASI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09734470967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAMPASI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1654.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>1654</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ATP Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di n° 80 cesti natalizi.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03214890927</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Centro Cash srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03214890927</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Centro Cash srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2418.48</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ATP Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI N° 04 315/60 R22.5 RT001 BANDAG ,DI N°09 PNEUMATICI 275/70 R22.5 BDU2 BANDAG E N°08 205/75 R16 BDLT BANDAG</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>00932750912</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PNEUS FORMULA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00932750912</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PNEUS FORMULA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2780.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ATP Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di completamento e realizzazione nuove aree verdi uffici e deposito ATP</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>OIKOS SERVIZI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01082380914</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OIKOS SERVIZI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4900.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ATP Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>gestione comunicazione e social network (whatsapp, Facebook, Instagram e Twitter)per la durata di 12 mesi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>MIRA SARDEGNA di Antonio Ruju</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01475920912</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIRA SARDEGNA di Antonio Ruju</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7500.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ATP Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Realizzazione di contropareti in cartongesso uffici piano terra ed archivio lato Nord ovest sede amministrativa.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>home decor</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01529100917</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>home decor</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4659.65</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>A.T.P. - Azienda Trasporti Pubblici Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di gratta e sosta</oggetto>
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          <ragioneSociale>MG SERVIZI TIPOGRAFICI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02568440040</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MG SERVIZI TIPOGRAFICI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1750.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ATP Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Verifiche Impianti di messa a terra ai sensi del DPR 462/01 deposito e parcheggi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Checks S.p.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04036310235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Checks S.p.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>A.T.P. - Azienda Trasporti Pubblici Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura gasolio per autotrazione anno 2024 -2025- CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO 12 / LOTTO 9 - CARBURANTI EXTRARETE SARDEGNA</oggetto>
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          <ragioneSociale>ENI FUEL SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>A.T.P. - Azienda Trasporti Pubblici Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di 2000 lt di gasolio per riscaldamento.</oggetto>
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          <codiceFiscale>00725940910</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CALVISI COMBUSTIBILI SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2149.18</importoAggiudicazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di lavamani senza solventi energico senza abrasivi.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ZEP ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01597840592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZEP ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>234.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ATP Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Messa in sicurezza di pannelli fotovoltaici aziendali presso officina deposito ATP Nuoro.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>G. Elettra di Garau A. srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00803330919</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G. Elettra di Garau A. srl</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8495.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ATP Nuoro</denominazione>
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      <oggetto>Acquisto liquido antigelo per autobus.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00306580904</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRANSPORT S.A.S. DI TAULA V. &amp; C.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1956.24</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00087460911</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ATP Nuoro</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di n. 2 motori per autobus mercedes sprinter semicompleto codice A6510106925 80</oggetto>
      <sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>EURO DIESEL SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01456330420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURO DIESEL SERVICE SRL</ragioneSociale>
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</legge190:pubblicazione>
